Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2396 |
Data de lançamento: |
08/05/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4520 - ESF/PSE/PACS e NASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 1000 folders sobre atividade física e 1000 folders nutrição |
0,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2015 |
Aquisição de 1000 folders sobre atividade física e 1000 folders nutrição |
1.360,00 |
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08/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor CLAUDINO DANIELI, conforme Danfe n. 752 |
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1.360,00 |
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11/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2015
CLAUDINO DANIELI - 19353 |
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1.360,00 |
TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.