Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: GARBIN COM E IND DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2413 |
Data de lançamento: |
08/05/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Mão-de-Obra empregada nos serviços de suporte oxigênio para os veículos Ducato placas IOR-3240 e ITN-5444 |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2015 |
Mão-de-Obra empregada nos serviços de suporte oxigênio para os veículos Ducato placas IOR-3240 e ITN-5444 |
250,00 |
|
|
08/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor GARBIN COM E IND DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME, conforme Nota Fiscal n. 3026 e 3027 |
|
250,00 |
|
03/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2015
GARBIN COM E IND DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME - 4268 |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.