Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2457 |
Data de lançamento: |
12/05/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
Natureza da despesa: |
TELEFONE CENTRAL (SALTINHO) |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1005, referente ao mês de maio de 2015 |
0,00 |
13,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2015 |
Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1005, referente ao mês de maio de 2015 |
13,07 |
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12/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO, conforme Fatura |
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13,07 |
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14/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2015
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO - 3293 |
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13,07 |
TOTAL |
13,07 |
13,07 |
13,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.