Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2519 |
Data de lançamento: |
19/05/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos |
Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Mão-de-Obra empregada nos serviços de conserto da impressora Laser do Setor do PIM |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2015 |
Mão-de-Obra empregada nos serviços de conserto da impressora Laser do Setor do PIM |
120,00 |
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19/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA, conforme Nota Fiscal n. 2971 |
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120,00 |
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27/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2015
DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA - 72 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.