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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2524 Data de lançamento: 19/05/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Apólice de seguro para os veículos: Fiat Ducato placa ITN-5444, IOR-3240 e IVN-1063, para o período de 07/06/2015 a 07/06/2016, conforme apólice em anexo 0,00 3.573,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2015 Apólice de seguro para os veículos: Fiat Ducato placa ITN-5444, IOR-3240 e IVN-1063, para o período de 07/06/2015 a 07/06/2016, conforme apólice em anexo 3.573,00
19/05/2015 Liquidado nesta data para o Credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, conforme apólice n. 1498000048131 3.573,00
10/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2015 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 2778 3.573,00
TOTAL 3.573,00 3.573,00 3.573,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.