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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VANUSA DIAS EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2580 Data de lançamento: 22/05/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Saúde Bucal - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 4540 - Saúde Bucal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais odontológicos 0,00 807,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2015 Aquisição de materiais odontológicos 807,00
22/05/2015 Liquidado nesta data para o Credor VANUSA DIAS EIRELI EPP, conforme Danfe n. 004.653 807,00
16/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2015 VANUSA DIAS EIRELI EPP - 3910 807,00
TOTAL 807,00 807,00 807,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.