Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
275 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Telecentro Comunitário |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015 |
0,00 |
136,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015 |
136,68 |
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28/01/2015 |
Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPERGS, referente Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2015 |
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136,68 |
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30/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 275/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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136,68 |
TOTAL |
136,68 |
136,68 |
136,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.