3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Despesas com alimentação quando em viagem a Chapecó - SC no dia 28/05/2015 , para levar peças para troca, sendo 01 refeição do Servidor Anizio Zatdkoski
0,00
83,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2015
Despesas com alimentação quando em viagem a Chapecó - SC no dia 28/05/2015 , para levar peças para troca, sendo 01 refeição do Servidor Anizio Zatdkoski
83,50
28/05/2015
Liquidado nesta data para o Secretário M. MARCELO LAVRATTI, conforme Cupom Fiscal n. 386281
83,50
03/06/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2015
MARCELO LAVRATTI - 3122
83,50
TOTAL
83,50
83,50
83,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.