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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2884 Data de lançamento: 01/06/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefônicos dos celulares n. 9613-3048, 9603-8102 e 9603-8505 das Escolas Municipais, referente ao mês de maio de 2015 0,00 74,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2015 Fatura de serviços telefônicos dos celulares n. 9613-3048, 9603-8102 e 9603-8505 das Escolas Municipais, referente ao mês de maio de 2015 74,37
01/06/2015 Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme Faturas 74,37
03/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2884/2015 VIVO S.A - 21725 74,37
TOTAL 74,37 74,37 74,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.