Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JAKSON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2895 |
Data de lançamento: |
02/06/2015 |
Tipo de empenho: |
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA CIDADE |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Ampliação da Unidade de Saúde Básica - Cidade |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Const. ou Ampl.de Unid.Básicas de Saúde - Cidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Parcela da reforma e ampliação da Unidade Central de Saúde, conforme Boletim de Medição n. 02 e contrato n. 113/2014
INSS R$ 279,66
ISSQN R$ 50,84 |
0,00 |
12.711,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2015 |
Parcela da reforma e ampliação da Unidade Central de Saúde, conforme Boletim de Medição n. 02 e contrato n. 113/2014
INSS R$ 279,66
ISSQN R$ 50,84 |
12.711,91 |
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11/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor JAKSON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, conforme Boletim de Medição n. 02 |
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12.711,91 |
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12/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2895/2015
JAKSON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - 2837 |
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12.711,91 |
TOTAL |
12.711,91 |
12.711,91 |
12.711,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.