| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME | 
| Número do empenho: | 2986 | Data de lançamento: | 10/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Carta Convite | 
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados no Centro Administrativo | 0,00 | 86,08 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados no Centro Administrativo | 86,08 | ||
| 10/06/2015 | Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 008.113.084 e 008.112.653 | 86,08 | ||
| 15/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2015 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 86,08 | ||
| TOTAL | 86,08 | 86,08 | 86,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||