Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2986 |
Data de lançamento: |
10/06/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados no Centro Administrativo |
0,00 |
86,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2015 |
Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados no Centro Administrativo |
86,08 |
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10/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 008.113.084 e 008.112.653 |
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86,08 |
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15/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2015
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
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86,08 |
TOTAL |
86,08 |
86,08 |
86,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.