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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3243 Data de lançamento: 22/06/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa: 3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 4620 - SAMU - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE JUNHO/2013 FOLHA PGTO JUNHO/2015. 0,00 5.467,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2015 FOLHA DE PGTO REFERENTE JUNHO/2013 FOLHA PGTO JUNHO/2015. 5.467,00
22/06/2015 Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS, IPERGS, referente Folha de Pagamento do mês de junho de 2015 5.467,00
25/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 5.467,00
TOTAL 5.467,00 5.467,00 5.467,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.