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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 328 Data de lançamento: 28/01/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Crianca e Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - Remuneracao dos Conselheiros Tutelares
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015 0,00 525,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015 525,34
28/01/2015 Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPERGS, referente Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2015 525,34
30/01/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 525,34
TOTAL 525,34 525,34 525,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.