| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME | 
| Número do empenho: | 3396 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Carta Convite | 
| Licitação número / ano: | 8 / 2015 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| Aquisição de gêneros de alimentação para o fornecimento de lanches aos grupos do NAAB | 0,00 | 214,93 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | Aquisição de gêneros de alimentação para o fornecimento de lanches aos grupos do NAAB | 214,93 | ||
| 30/06/2015 | Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 008.290.588 | 214,93 | ||
| 13/07/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2015 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 214,93 | ||
| TOTAL | 214,93 | 214,93 | 214,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||