Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3442 |
Data de lançamento: |
02/07/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Piso Básico Variável - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de limpeza |
0,00 |
28,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2015 |
Aquisição de produtos de limpeza |
28,80 |
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02/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 008.321.488 |
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28,80 |
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13/07/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3442/2015
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
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28,80 |
TOTAL |
28,80 |
28,80 |
28,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.