Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3445 |
Data de lançamento: |
02/07/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Saúde Bucal - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4540 - Saúde Bucal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 06 unidades de gesso pedra e 03 potes de alginato gel |
0,00 |
153,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2015 |
Aquisição de 06 unidades de gesso pedra e 03 potes de alginato gel |
153,00 |
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02/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA, conforme Danfe n. 1296 |
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153,00 |
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10/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2015
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 |
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153,00 |
TOTAL |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.