Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3557 |
Data de lançamento: |
15/07/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de Sinalizacao Visual e Outros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 placa com armação tubo e lona 3,70x0,70 para Unidade de Saúde 02, 01 banner de 2,0x1,03, e 07 adesivos |
0,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2015 |
Aquisição de 01 placa com armação tubo e lona 3,70x0,70 para Unidade de Saúde 02, 01 banner de 2,0x1,03, e 07 adesivos |
740,00 |
|
|
15/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ALERI ALBERTO CAZAL, conforme Danfe n. 001.024 e 001.025 |
|
740,00 |
|
06/08/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3557/2015
ALERI ALBERTO CAZAL - 19280 |
|
|
740,00 |
TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.