Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3574 |
Data de lançamento: |
16/07/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Saúde Bucal - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
Fonte de Recurso: |
4540 - Saúde Bucal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais odontológicos |
0,00 |
987,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2015 |
Aquisição de materiais odontológicos |
987,17 |
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23/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA, conforme Danfe n. 102674 |
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315,22 |
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20/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2015 - REF. AGOSTO/2015
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA - 2363 |
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315,22 |
01/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA cfe NF nº 105809 |
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246,99 |
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23/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2015 - REF. SETEMBRO/2015
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA - 2363 |
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246,99 |
22/12/2015 |
Estornado nesta data parte empenho nº 424,96 motivo material não recebido |
-424,96 |
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TOTAL |
562,21 |
562,21 |
562,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.