Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3987 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 4.226,30 litros de diesel comum para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de julho de 2015 |
0,00 |
11.718,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2015 |
Aquisição de 4.226,30 litros de diesel comum para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de julho de 2015 |
11.718,41 |
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31/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP, conforme Danfe n. 008.591.642, 008.591.675, 008.591.733 |
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11.718,41 |
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TOTAL |
11.718,41 |
11.718,41 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
11.718,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.