| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME | 
| Número do empenho: | 4035 | Data de lançamento: | 06/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Carta Convite | 
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de limpeza | 0,00 | 80,73 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2015 | Aquisição de produtos de limpeza | 80,73 | ||
| 06/08/2015 | Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 008.637.409 | 80,73 | ||
| TOTAL | 80,73 | 80,73 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,73 | |||