Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4077 |
Data de lançamento: |
12/08/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 3798-1137 da Escola Municipal de Educação Infan-
til Pró Infância Mundo da Criança ref. o mês de agosto de 2015. |
0,00 |
61,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2015 |
Fatura telefonica do nº 3798-1137 da Escola Municipal de Educação Infan-
til Pró Infância Mundo da Criança ref. o mês de agosto de 2015. |
61,79 |
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12/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor OI SA conforme fatura telefonica do mês de agosto de 2015. |
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61,79 |
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TOTAL |
61,79 |
61,79 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
61,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.