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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTADORA UE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4097 Data de lançamento: 17/08/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 05 baldes de 20 litros cada de Lubrificante 10W30 para se- rem utilizados nos veículos e máqui- nas da Secretaria de Obras. 0,00 1.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2015 Aquisição de 05 baldes de 20 litros cada de Lubrificante 10W30 para se- rem utilizados nos veículos e máqui- nas da Secretaria de Obras. 1.460,00
17/08/2015 Liquidado nesta data para o credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTADORA UEZ-KLOSE LTDA cfe nota fiscal nº 747 1.460,00
09/09/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4097/2015 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTADORA UEZ-KLOSE LTDA - 22064 1.460,00
TOTAL 1.460,00 1.460,00 1.460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.