Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4190 |
Data de lançamento: |
25/08/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de seguro total pelo pe-
ríodo de 12 meses para o veículo: Linea IRN-1256 do Gabinete do Prefei
to, conforme Licitação PP 03/2015. |
0,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2015 |
Contratação de seguro total pelo pe-
ríodo de 12 meses para o veículo: Linea IRN-1256 do Gabinete do Prefei
to, conforme Licitação PP 03/2015. |
435,00 |
|
|
09/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe apólice e boletos. |
|
435,00 |
|
15/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2015
GENTE SEGURADORA S.A. - 3955 |
|
|
435,00 |
TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.