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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4399 Data de lançamento: 25/08/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Fundo de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais elétricos pa- ra o CRAS- Centro de Referência em Assistência Social, manutenção na Cozinha e Sala de Oficinas. 0,00 81,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2015 Aquisição de materiais elétricos pa- ra o CRAS- Centro de Referência em Assistência Social, manutenção na Cozinha e Sala de Oficinas. 81,00
25/08/2015 Liquidado nesta data para o credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA cfe cupom fiscal nº 004779 81,00
10/09/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4399/2015 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 81,00
TOTAL 81,00 81,00 81,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.