Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4489 |
Data de lançamento: |
31/08/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 14 caixas de papel A4 para a Secretaria de Saúde. |
0,00 |
1.649,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2015 |
Aquisição de 14 caixas de papel A4 para a Secretaria de Saúde. |
1.649,20 |
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14/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor LUZES E DECOR LTDA-ME cfe NF nº 442 |
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1.649,20 |
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22/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4489/2015
LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 |
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1.649,20 |
TOTAL |
1.649,20 |
1.649,20 |
1.649,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.