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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4523 Data de lançamento: 09/09/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais para uso na máquina de solda da Oficina do Par- que de Máquinas da Secretaria de Obras. 0,00 647,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2015 Aquisição de materiais para uso na máquina de solda da Oficina do Par- que de Máquinas da Secretaria de Obras. 647,30
15/09/2015 Liquidado nesta data para o credor COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA cfe NF nº 6467 647,30
06/10/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4523/2015 COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA - 984 647,30
TOTAL 647,30 647,30 647,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.