Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4526 |
Data de lançamento: |
09/09/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para a reali-
zação de Oficinas com os grupos do Programa PAIF, realizadas no CRAS- Centro de Referência em Assistência Social. |
0,00 |
790,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2015 |
Aquisição de materiais para a reali-
zação de Oficinas com os grupos do Programa PAIF, realizadas no CRAS- Centro de Referência em Assistência Social. |
790,26 |
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09/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor LUZES E DECOR LTDA-ME cfe NF nº 434 |
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790,26 |
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22/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2015
LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 |
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790,26 |
TOTAL |
790,26 |
790,26 |
790,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.