Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4550 |
Data de lançamento: |
11/09/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Piso Básico Variável - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de Oficina para a realização das Oficinas dos Grupos SCFV realizadas no CRAS- Cen
tro de referencia em Assistencia social. |
0,00 |
358,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2015 |
Aquisição de materiais de Oficina para a realização das Oficinas dos Grupos SCFV realizadas no CRAS- Cen
tro de referencia em Assistencia social. |
358,40 |
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11/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ANA ALICE TRENTO- ME cfe NF nº 069 |
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358,40 |
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22/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2015
ANA ALICE TRENTO- ME - 444 |
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358,40 |
TOTAL |
358,40 |
358,40 |
358,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.