Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4590 |
Data de lançamento: |
16/09/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Mão-de-Obra empregada na troca da Valvula EGR do veículo: Ambulância Ducato ITN-5444 da Secretaria de Saú
de. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2015 |
Mão-de-Obra empregada na troca da Valvula EGR do veículo: Ambulância Ducato ITN-5444 da Secretaria de Saú
de. |
170,00 |
|
|
18/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor RS RETIFICA DE MOTORES LTDA cfe NF nº 840 |
|
170,00 |
|
07/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4590/2015
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - 1747 |
|
|
170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.