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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4626 Data de lançamento: 21/09/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CRAS- Centro de Refe- rência em Assistência social. 0,00 81,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2015 Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CRAS- Centro de Refe- rência em Assistência social. 81,71
21/09/2015 Liquidado nesta data para o credor SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS cfe NF nº 07 81,71
07/10/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2015 SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS - 21844 81,71
TOTAL 81,71 81,71 81,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.