Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4678 |
Data de lançamento: |
24/09/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
6 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Toner 85A para o Con
selho Tutelar. |
0,00 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2015 |
Aquisição de 01 Toner 85A para o Con
selho Tutelar. |
59,90 |
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24/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA cfe NF nº 9088713 |
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59,90 |
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19/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4678/2015
C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA - 21386 |
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59,90 |
TOTAL |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.