Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4703 |
Data de lançamento: |
24/09/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para a Secreta-
ria de Saúde. |
0,00 |
172,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2015 |
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para a Secreta-
ria de Saúde. |
172,35 |
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24/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor BATISTA BLANCO ALVES NETO cfe NF nº 9093123, 9093149 9093218 |
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172,35 |
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07/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2015
BATISTA BLANCO ALVES NETO - 20148 |
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172,35 |
TOTAL |
172,35 |
172,35 |
172,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.