Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4704 |
Data de lançamento: |
28/09/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de limpeza e materiais de higiene para o Centro Administrativo Municipal. |
0,00 |
206,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2015 |
Aquisição de produtos de limpeza e materiais de higiene para o Centro Administrativo Municipal. |
206,97 |
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28/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor Elio Machado cfe NF nº 9115541, 9115461 e 9115586 |
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206,97 |
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19/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2015
ELIO MACHADO - 19648 |
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206,97 |
TOTAL |
206,97 |
206,97 |
206,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.