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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLEDIR FATIMA ACADROLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4710 Data de lançamento: 28/09/2015
Tipo de empenho: Adiantamentos diversos
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Despesa de alimentação quando esteve em Canoas-RS nos dias 23 a 25 de setembro de 2015 quando esteve participando do II Ciclo de Seminários promovido pela UNDIME. 0,00 103,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2015 Despesa de alimentação quando esteve em Canoas-RS nos dias 23 a 25 de setembro de 2015 quando esteve participando do II Ciclo de Seminários promovido pela UNDIME. 103,75
28/09/2015 Liquidado nesta data para a Secretária Cledir F. Acadroli cfe cupons fiscais 055275, 019540, 061455 e 019561 e a NF 19001 103,75
06/10/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4710/2015 CLEDIR FATIMA ACADROLI - 22411 103,75
TOTAL 103,75 103,75 103,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.