Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
482 |
Data de lançamento: |
30/01/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 43,58 litros de gasolina para o veículo Palio IUS-2883 da Secretaria M. da Educação, referente ao mês de janeiro de 2015 |
0,00 |
129,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2015 |
Aquisição de 43,58 litros de gasolina para o veículo Palio IUS-2883 da Secretaria M. da Educação, referente ao mês de janeiro de 2015 |
129,18 |
|
|
30/01/2015 |
Liquidado nesta data BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório refeisul do mês de janeiro de 2014 |
|
129,18 |
|
13/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2015
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
129,18 |
TOTAL |
129,18 |
129,18 |
129,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.