3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura telefônica dos nº 3798-1155, 3798-1213, 3798-1400, 3798-1184 e 3798-1110 do Centro Administrativo Municipal referente o mês de setem-
bro de 2015
0,00
55,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2015
Fatura telefônica dos nº 3798-1155, 3798-1213, 3798-1400, 3798-1184 e 3798-1110 do Centro Administrativo Municipal referente o mês de setem-
bro de 2015
55,12
30/09/2015
Liquidado nesta data para o credor Claro SA cfe fatura
55,12
06/10/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4966/2015
CLARO SA - 22329
55,12
TOTAL
55,12
55,12
55,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.