Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4997 |
Data de lançamento: |
01/10/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Assistencia Famaceutica |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
0,00 |
2.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2015 |
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
2.320,00 |
|
|
15/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor S & R DISTRIBUIDORA LTDA - EPP cfe nf nº 16796 |
|
2.230,00 |
|
16/10/2015 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 4997/2015 motivo: erro no envio de medicamento. |
-90,00 |
|
|
06/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2015
S & R DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - 4057 |
|
|
2.230,00 |
TOTAL |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.