Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5046 |
Data de lançamento: |
06/10/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços de tirar os fecho de molas dianteiro e trocar pino e bucha do veículo: Onibus ISX-8187 do trasnporte Escolar. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2015 |
Serviços de tirar os fecho de molas dianteiro e trocar pino e bucha do veículo: Onibus ISX-8187 do trasnporte Escolar. |
180,00 |
|
|
06/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor MECÂNICA RODEIO LTDA cfe NF nº 1092 |
|
180,00 |
|
15/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2015
MECÂNICA RODEIO LTDA - 164 |
|
|
180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.