Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PIERINA FRANCESCHI CASTIONI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5066 |
Data de lançamento: |
07/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do FMS - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa de alimentação quando esteve em Pinhal-RS participando de curso com a 19ª coordenadoria de Saúde. |
0,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2015 |
Despesa de alimentação quando esteve em Pinhal-RS participando de curso com a 19ª coordenadoria de Saúde. |
26,00 |
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07/10/2015 |
Liquidado nesta data para o servidor Pierina Franceschi Castioni cfe NF nº 12831 |
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26,00 |
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19/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5066/2015
PIERINA FRANCESCHI CASTIONI - 21617 |
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26,00 |
TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.