Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ADAO CARDOSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5190 |
Data de lançamento: |
22/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa de alimentação quando foi levar os Professores a Santa Rosa-RS
para capacitação. |
0,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2015 |
Despesa de alimentação quando foi levar os Professores a Santa Rosa-RS
para capacitação. |
27,00 |
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22/10/2015 |
Liquidado nesta data para o servidor Adão Cardoso cfe NF nº 39116 e 7789 |
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27,00 |
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27/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5190/2015
ADAO CARDOSO - 342 |
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27,00 |
TOTAL |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.