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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5394 Data de lançamento: 26/10/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF
Conta de Despesa: 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Programa Bolsa Família - IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE; AFASTADOS OUTUBRO/2015. 0,00 156,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE; AFASTADOS OUTUBRO/2015. 156,61
26/10/2015 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente Afastados mes de outubro de 2015. 156,61
28/10/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5394/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 156,61
TOTAL 156,61 156,61 156,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.