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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 540 Data de lançamento: 05/02/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 15kg de arame mig, 06 discos de corte e 06 discos de desbaste e 02 rebolos reto para ser utilizados na Oficina do Parque de Máquinas 0,00 211,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2015 Aquisição de 15kg de arame mig, 06 discos de corte e 06 discos de desbaste e 02 rebolos reto para ser utilizados na Oficina do Parque de Máquinas 211,50
05/02/2015 Liquidado nesta data para o Credor COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA, conforme Danfe n. 005.516 211,50
06/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2015 COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA - 984 211,50
TOTAL 211,50 211,50 211,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.