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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5421 Data de lançamento: 26/10/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 4.011 - Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 27 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 2000 folders em cores para o programa NAAB da Secretaria de Saúde. 0,00 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2015 Aquisição de 2000 folders em cores para o programa NAAB da Secretaria de Saúde. 980,00
26/10/2015 Liquidado nesta data para o credor CLAUDINO DANIELI cfe NF nº 61 980,00
11/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5421/2015 CLAUDINO DANIELI - 19353 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.