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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5474 Data de lançamento: 29/10/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Saúde Bucal - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico
Natureza da despesa: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Fonte de Recurso: 4540 - Saúde Bucal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 0,00 36,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2015 Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 36,40
05/11/2015 Liquidado nesta data para o credor L A DALLA PORTA JUNIOR cfe NF nº 26719 36,40
24/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5474/2015 L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 36,40
TOTAL 36,40 36,40 36,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.