Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VALDIR BARIVIERA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
552 |
Data de lançamento: |
11/02/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Corridas realizadas com as Conselheiras referente ao período de 08/01/2015 a 04/02/2015 |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2015 |
Corridas realizadas com as Conselheiras referente ao período de 08/01/2015 a 04/02/2015 |
380,00 |
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11/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor VALDIR BARIVIERA, conforme Nota Fiscal n. 210 |
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380,00 |
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20/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 552/2015
VALDIR BARIVIERA - 21037 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.