Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5535 |
Data de lançamento: |
03/11/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de limpeza para a realização de Confraterniza-
ção dos Servidores Públicos Munici-
pais, conforme Lei Municipal 3779/2015. |
0,00 |
21,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2015 |
Aquisição de materiais de limpeza para a realização de Confraterniza-
ção dos Servidores Públicos Munici-
pais, conforme Lei Municipal 3779/2015. |
21,25 |
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03/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor Deoclides Consanter e Filho Ltda cfe NF nº 1670 |
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21,25 |
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12/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2015
DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 20790 |
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21,25 |
TOTAL |
21,25 |
21,25 |
21,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.