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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5637 Data de lançamento: 13/11/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica do nº 3798-1402 e 3798-1160 da Unidade Central de Saú- de referente o mês de novembro de 2015. 0,00 292,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2015 Fatura telefonica do nº 3798-1402 e 3798-1160 da Unidade Central de Saú- de referente o mês de novembro de 2015. 292,78
13/11/2015 Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe fatura telefonica do mes de novembro de 2015 292,78
16/11/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2015 OI SA - 4013 292,78
TOTAL 292,78 292,78 292,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.