Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ANDREIA TEREZINHA CASANI JORDANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5710 |
Data de lançamento: |
23/11/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 390KG de pessego para a Merenda Escolar das Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental.
INSS: R$ 54,46 |
0,00 |
2.593,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2015 |
Aquisição de 390KG de pessego para a Merenda Escolar das Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental.
INSS: R$ 54,46 |
2.593,50 |
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23/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ANDREIA TEREZINHA CASANI JORDANI cfe NF nº 709552 |
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2.593,50 |
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02/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5710/2015
ANDREIA TEREZINHA CASANI JORDANI - 3706 |
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2.593,50 |
TOTAL |
2.593,50 |
2.593,50 |
2.593,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.