Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CLAUDIO GILBERTO SIPRANDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5715 |
Data de lançamento: |
23/11/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Piso Básico Variável - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
8 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Lanches para serem ofe-
recidos aos grupos do SCFV realiza-
dos através do CRAS. |
0,00 |
659,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2015 |
Aquisição de Lanches para serem ofe-
recidos aos grupos do SCFV realiza-
dos através do CRAS. |
659,85 |
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23/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor CLAUDIO GILBERTO SIPRANDI cfe NF nº 9646105 |
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659,85 |
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02/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2015
CLAUDIO GILBERTO SIPRANDI - 20309 |
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659,85 |
TOTAL |
659,85 |
659,85 |
659,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.