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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5818 Data de lançamento: 25/11/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA NOVEMBRO/2015. 0,00 875,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA NOVEMBRO/2015. 875,90
25/11/2015 Liquidado netsa data para a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente novembro de 2015. 875,90
26/11/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5818/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 875,90
TOTAL 875,90 875,90 875,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.